如何将企业内部控制规范体系中的理念和方法与企业的治理结构、业务流程、管理制度、风险评估与控制很好地衔接、融合,是贯彻实施《规范》的关键。为了推动对《规范》的学习、贯彻与实施,提高风险意识,防范风险威胁,从理论与实践的结合上推出了《企业内部控制实务》一书,为企业学习贯彻《规范》提供了有益的借鉴。
本书由高立法等编著。
图书 | 企业内部控制实务/企业风险管理实务丛书 |
内容 | 编辑推荐 如何将企业内部控制规范体系中的理念和方法与企业的治理结构、业务流程、管理制度、风险评估与控制很好地衔接、融合,是贯彻实施《规范》的关键。为了推动对《规范》的学习、贯彻与实施,提高风险意识,防范风险威胁,从理论与实践的结合上推出了《企业内部控制实务》一书,为企业学习贯彻《规范》提供了有益的借鉴。 本书由高立法等编著。 内容推荐 高立法等的《企业内部控制实务》一书根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》。参照国际标准化组织(ISO)发布的ISO31000:2009标准《风险管理——原则与指南》,密切结合企业的实际需要,着重论述了企业内部控制的理念、思路与方法,尤其突出了现代企业内部控制的内容及具体控制方法和手段。 《企业内部控制实务》针对当前企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等存在的主要风险,企业资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算等存在的主要风险,设计了切实可行的业务流程,明确了关键控制点,进行了风险描述,提供了具体控制措施、工具及管理制度(标准)等,为企业实施内部控制提供了切实可行的完整方案。 通过本书的学习实践,将推动企业加强与规范内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,堵漏、防弊,维护资产安全完整,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济体制和社会公共利益,实现企业战略目标。 目录 第一章 企业内部控制基本规范精解 第一节 企业内部控制含义及构成 第二节 内部环境精解 第三节 风险评估及应对精解 第四节 控制活动精解 第五节 信息与沟通精解 第六节 内部监督精解 第七节 惠电公司内控建设实例 附:风险评估制度 第二章 企业内部控制诊断与评价 第一节 企业内部控制诊断测评 第二节 运用综合评价方式,测评企业管控风险的能力 第三节 运用个别评价方式,测试评价内控状况 第四节 内部控制测评报告实例 附:内部控制评价制度 第三章 组织架构内部控制指引 第一节 组织架构的概念、意义及风险 第二节 组织架构的设计 第三节 组织架构的运行 第四节 组织架构实例 附:授权核准表 第四章 发展战略内部控制指引 第一节 发展战略的概念、意义及风险 第二节 发展战略的制定与批准 第三节 发展战略的实施、监控与调整 第四节 企业发展战略实例 附:××公司战略规划管理制度 第五章 人力资源内部控制指引 第一节 人力资源概念、风险与内控要求 第二节 人力资源引进与开发控制 第三节 人力资源使用与退出机制 第四节 人力资源内控实例 附:人力资源制度 第六章 社会责任内部控制指引 第一节 社会责任的概念、风险与内控要求 第二节 安全生产责任 第三节 产品质量责任 第四节 环境保护与资源节约责任 第五节 促进就业与员工权益保护责任 第六节 社会责任内控实例 附:××公司社会责任制度 第七章 企业文化内部建设指引 第一节 企业文化的概念、目标与风险 第二节 企业文化的培育 第三节 企业文化的评估体系 第四节 企业文化建设实例 附:企业文化建设制度 第八章 资金活动内部控制指引 第一节 资金活动概念、风险及内控要求 第二节 筹资活动内控要求 第三节 投资活动内控要求 第四节 资金营运活动内控要求 第五节 资金活动内部控制实例 附:资金活动管理制度 第九章 采购业务内部控制指引 第一节 采购业务概念、风险与内控要求 第二节 采购业务风险控制 第三节 付款业务风险控制 第四节 采购业务内部控制实例 附:采购与付款内部控制制度 附:供应商质量保证能力调查 第十章 资产管理内部控制指引 第一节 资产管理概念及内控要求 第二节 存货管控要求 第三节 固定资产管理要求 第四节 无形资产管理要求 第五节 资产管控实例 附:资产管理风险动态模型 第十一章 销售业务内部控制指引 第一节 销售概念、风险与内控要求 第二节 销售业务风险及其管控 第三节 货款回收内部控制 第四节 销售业务内部控制实例 附:奥华公司销售业务相关制度 第十二章 研发业务内部控制指引 第一节 研究与开发概念、风险与内控要求 第二节 研发立项与控制 第三节 研究成果开发与保护控制 第四节 研发业务内部控制实务 附:××公司研发业务相关制度 第十三章 工程项目内部控制指引 第一节 工程项目概念、风险与内控要求 第二节 工程立项流程、风险及控制 第三节 工程招标流程、风险及控制 第四节 工程造价风险及控制 第五节 工程建设流程、风险及控制 第六节 工程验收流程、风险控制及后评估 第七节 工程项目内部控制实例 附:工程项目相关制度 第十四章 担保业务内部控制指引 第一节 担保业务概念、风险与控制要求 第二节 担保业务评估与审批控制 第三节 担保业务执行与监控 第四节 担保业务内部控制实例 附:担保业务相关制度 第十五章 业务外包内部控制指引 第一节 业务外包概念、风险与内控要求 第二节 业务外包承包方选择 第三节 业务外包实施中控制 第四节 业务外包内部控制实例 附:业务外包相关制度 第十六章 财务报告内部控制指引 第一节 财务报告概念、风险与内控要求 第二节 财务报告编制风险控制 第三节 财务报告对外提供风险控制 第四节 财务报告分析利用 第五节 财务报告内部控制实例 附:财务报告制度 第十七章 全面预算内部控制指引 第一节 全面预算概念、风险及内控要求 第二节 全面预算管理机制及业务流程 第三节 全面预算编制、审批与下达控制 第四节 全面预算执行与调整控制 第五节 全面预算考核风险与控制 第六节 全面预算内部控制实例 附:预算管理制度 第十八章 合同管理内部控制指引 第一节 合同概念、风险与内控要求 第二节 合同调查与签订风险及控制 第三节 合同履行控制与后评估 第四节 合同管理内部控制实例 第十九章 内部信息传递指引 第一节 内部信息传递概念、风险与内控要求 第二节 内控报告形成及风险防范 第三节 内控报告使用与保密风险控制 第四节 内部信息传递内控实例 附:内部信息相关规章制度 第二十章 信息系统内部控制指引 第一节 信息系统概念、风险与内控要求 第二节 信息系统开发风险及控制 第三节 信息系统运行与维护风险及控制 第四节 信息系统内控实例 附:信息系统相关制度 附录 附录1 财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知 附录2 《企业内部控制评价指引》 参考文献 |
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缩略图 | ![]() |
书名 | 企业内部控制实务/企业风险管理实务丛书 |
副书名 | |
原作名 | |
作者 | 高立法//吕宏斌//王士民//郑扬帆 |
译者 | |
编者 | |
绘者 | |
出版社 | 经济管理出版社 |
商品编码(ISBN) | 9787509613535 |
开本 | 16开 |
页数 | 615 |
版次 | 1 |
装订 | 平装 |
字数 | 773 |
出版时间 | 2011-07-01 |
首版时间 | 2011-07-01 |
印刷时间 | 2011-07-01 |
正文语种 | 汉 |
读者对象 | 青年(14-20岁),研究人员,普通成人 |
适用范围 | |
发行范围 | 公开发行 |
发行模式 | 实体书 |
首发网站 | |
连载网址 | |
图书大类 | 经济金融-经济-企业经济 |
图书小类 | |
重量 | 0.834 |
CIP核字 | |
中图分类号 | F270 |
丛书名 | |
印张 | 39.5 |
印次 | 1 |
出版地 | 北京 |
长 | 239 |
宽 | 170 |
高 | 27 |
整理 | |
媒质 | 图书 |
用纸 | 普通纸 |
是否注音 | 否 |
影印版本 | 原版 |
出版商国别 | CN |
是否套装 | 单册 |
著作权合同登记号 | |
版权提供者 | |
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