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图书 企业内部控制实务/企业风险管理实务丛书
内容
编辑推荐

如何将企业内部控制规范体系中的理念和方法与企业的治理结构、业务流程、管理制度、风险评估与控制很好地衔接、融合,是贯彻实施《规范》的关键。为了推动对《规范》的学习、贯彻与实施,提高风险意识,防范风险威胁,从理论与实践的结合上推出了《企业内部控制实务》一书,为企业学习贯彻《规范》提供了有益的借鉴。

本书由高立法等编著。

内容推荐

高立法等的《企业内部控制实务》一书根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》。参照国际标准化组织(ISO)发布的ISO31000:2009标准《风险管理——原则与指南》,密切结合企业的实际需要,着重论述了企业内部控制的理念、思路与方法,尤其突出了现代企业内部控制的内容及具体控制方法和手段。

《企业内部控制实务》针对当前企业组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等存在的主要风险,企业资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算等存在的主要风险,设计了切实可行的业务流程,明确了关键控制点,进行了风险描述,提供了具体控制措施、工具及管理制度(标准)等,为企业实施内部控制提供了切实可行的完整方案。

通过本书的学习实践,将推动企业加强与规范内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,堵漏、防弊,维护资产安全完整,促进企业可持续发展,维护社会主义市场经济体制和社会公共利益,实现企业战略目标。

目录

第一章 企业内部控制基本规范精解

 第一节 企业内部控制含义及构成

 第二节 内部环境精解

 第三节 风险评估及应对精解

 第四节 控制活动精解

 第五节 信息与沟通精解

 第六节 内部监督精解

 第七节 惠电公司内控建设实例

 附:风险评估制度

第二章 企业内部控制诊断与评价

 第一节 企业内部控制诊断测评

 第二节 运用综合评价方式,测评企业管控风险的能力

 第三节 运用个别评价方式,测试评价内控状况

 第四节 内部控制测评报告实例

 附:内部控制评价制度

第三章 组织架构内部控制指引

 第一节 组织架构的概念、意义及风险

 第二节 组织架构的设计

 第三节 组织架构的运行

 第四节 组织架构实例

 附:授权核准表

第四章 发展战略内部控制指引

 第一节 发展战略的概念、意义及风险

 第二节 发展战略的制定与批准

 第三节 发展战略的实施、监控与调整

 第四节 企业发展战略实例

 附:××公司战略规划管理制度

第五章 人力资源内部控制指引

 第一节 人力资源概念、风险与内控要求

 第二节 人力资源引进与开发控制

 第三节 人力资源使用与退出机制

 第四节 人力资源内控实例

 附:人力资源制度

第六章 社会责任内部控制指引

 第一节 社会责任的概念、风险与内控要求

 第二节 安全生产责任

 第三节 产品质量责任

 第四节 环境保护与资源节约责任

 第五节 促进就业与员工权益保护责任

 第六节 社会责任内控实例

 附:××公司社会责任制度

第七章 企业文化内部建设指引

 第一节 企业文化的概念、目标与风险

 第二节 企业文化的培育

 第三节 企业文化的评估体系

 第四节 企业文化建设实例

 附:企业文化建设制度

第八章 资金活动内部控制指引

 第一节 资金活动概念、风险及内控要求

 第二节 筹资活动内控要求

 第三节 投资活动内控要求

 第四节 资金营运活动内控要求

 第五节 资金活动内部控制实例

 附:资金活动管理制度

第九章 采购业务内部控制指引

 第一节 采购业务概念、风险与内控要求

 第二节 采购业务风险控制

 第三节 付款业务风险控制

 第四节 采购业务内部控制实例

 附:采购与付款内部控制制度

 附:供应商质量保证能力调查

第十章 资产管理内部控制指引

 第一节 资产管理概念及内控要求

 第二节 存货管控要求

 第三节 固定资产管理要求

 第四节 无形资产管理要求

 第五节 资产管控实例

 附:资产管理风险动态模型

第十一章 销售业务内部控制指引

 第一节 销售概念、风险与内控要求

 第二节 销售业务风险及其管控

 第三节 货款回收内部控制

 第四节 销售业务内部控制实例

 附:奥华公司销售业务相关制度

第十二章 研发业务内部控制指引

 第一节 研究与开发概念、风险与内控要求

 第二节 研发立项与控制

 第三节 研究成果开发与保护控制

 第四节 研发业务内部控制实务

 附:××公司研发业务相关制度

第十三章 工程项目内部控制指引

 第一节 工程项目概念、风险与内控要求

 第二节 工程立项流程、风险及控制

 第三节 工程招标流程、风险及控制

 第四节 工程造价风险及控制

 第五节 工程建设流程、风险及控制

 第六节 工程验收流程、风险控制及后评估

 第七节 工程项目内部控制实例

 附:工程项目相关制度

第十四章 担保业务内部控制指引

 第一节 担保业务概念、风险与控制要求

 第二节 担保业务评估与审批控制

 第三节 担保业务执行与监控

 第四节 担保业务内部控制实例

 附:担保业务相关制度

第十五章 业务外包内部控制指引

 第一节 业务外包概念、风险与内控要求

 第二节 业务外包承包方选择

 第三节 业务外包实施中控制

 第四节 业务外包内部控制实例

 附:业务外包相关制度

第十六章 财务报告内部控制指引

 第一节 财务报告概念、风险与内控要求

 第二节 财务报告编制风险控制

 第三节 财务报告对外提供风险控制

 第四节 财务报告分析利用

 第五节 财务报告内部控制实例

 附:财务报告制度

第十七章 全面预算内部控制指引

 第一节 全面预算概念、风险及内控要求

 第二节 全面预算管理机制及业务流程

 第三节 全面预算编制、审批与下达控制

 第四节 全面预算执行与调整控制

 第五节 全面预算考核风险与控制

 第六节 全面预算内部控制实例

 附:预算管理制度

第十八章 合同管理内部控制指引

 第一节 合同概念、风险与内控要求

 第二节 合同调查与签订风险及控制

 第三节 合同履行控制与后评估

 第四节 合同管理内部控制实例

第十九章 内部信息传递指引

 第一节 内部信息传递概念、风险与内控要求

 第二节 内控报告形成及风险防范

 第三节 内控报告使用与保密风险控制

 第四节 内部信息传递内控实例

 附:内部信息相关规章制度

第二十章 信息系统内部控制指引

 第一节 信息系统概念、风险与内控要求

 第二节 信息系统开发风险及控制

 第三节 信息系统运行与维护风险及控制

 第四节 信息系统内控实例

 附:信息系统相关制度

附录

 附录1 财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

 附录2 《企业内部控制评价指引》

参考文献

标签
缩略图
书名 企业内部控制实务/企业风险管理实务丛书
副书名
原作名
作者 高立法//吕宏斌//王士民//郑扬帆
译者
编者
绘者
出版社 经济管理出版社
商品编码(ISBN) 9787509613535
开本 16开
页数 615
版次 1
装订 平装
字数 773
出版时间 2011-07-01
首版时间 2011-07-01
印刷时间 2011-07-01
正文语种
读者对象 青年(14-20岁),研究人员,普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-经济-企业经济
图书小类
重量 0.834
CIP核字
中图分类号 F270
丛书名
印张 39.5
印次 1
出版地 北京
239
170
27
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
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更新时间:2025/5/12 8:41:18