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图书 企业内部控制规范(第3版)/卓见李敏财经讲堂
内容
内容推荐
风险紧随收益、紧跟决策、紧靠经营、紧贴思维,与机会此起彼伏,与安全时有冲突。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制具有免疫系统、防治机制和自愈功能,其本质在于掌控,其精髓在于制衡。
本书全面解析内部控制的理论体系、政策规范、系统性控制与全面风险管控机制等,通过实证分析、专题讨论、老法师提醒、经典案例评析等多维演示,有机嵌入教训警示、经验提升、逻辑考量、规律提炼、规则解析等,融理论、实践、经验于一体,展现各项控制活动与控制措施互相关联、配合交融的管控场景,充分彰显内部控制的广度、深度与力度,助力企业增强发展韧性。
本书凝聚了作者二十多年管理咨询的探索、潜心研学的感悟、与时俱进的心得。全书理念新颖、层次分明、图文并茂、通俗易懂,适合教学、培训与自学,尤其适合董事、监事、经营者、管理者、财务人员、注册会计师及审计人员阅读。
作者简介
李敏,资深注册会计师、资产评估师、主任会计师、高级会计师、高级信用分析师、中国税务师;上海市注册会计师协会常务理事、上海市财务会计管理中心咨询专家、上海市中小企业专家咨询团专家、司法会计鉴定专家;多所著名大学的客座教授;长期从事会计、财务、审计实务与教学研究,擅长案例分析、实证研究、教学演讲和管理咨询等,具有丰富的小企业会计审计实务经验、教育与咨询经历;已编著或主编出版财经类著作近百本,发表论文数十篇,并多次获奖。
目录
前言
第1章 总论
1.1 管理企业与控制风险
1.2 内部控制的假设条件
1.3 内部控制的发展规律
1.4 精益控制与定向施策
1.5 综合治理与资源整合
1.6 管控融合与系统集成
经典案例评析:法兴银行管理失控的惨痛教训
第2章 内部控制的中国特色
2.1 中国特色内部控制体系
2.2 企业内部控制基本规范
2.3 企业内部控制配套指引
2.4 企业内部控制执行机制
经典案例评析:精准防控合同风险的操作步骤
第3章 控制要素的运行规则
3.1 内部环境与管控机制
3.2 风险评估与内部控制指向
3.3 控制活动与风险应对措施
3.4 信息沟通与内部控制报告
3.5 内部监督与管控闭环
经典案例评析:请准备好化险为夷的应对策略
第4章 控制措施的应用场景
4.1 职务分离控制
4.2 授权审批控制
4.3 会计系统控制
4.4 财产保护控制
4.5 全面预算控制
4.6 运营分析控制
4.7 绩效考评控制
经典案例评析:财务风险边界与风险隔离机制
第5章 资金风险的控制对策
5.1 精细梳理资金控制流程
5.2 精准识别资金营运风险
5.3 精确落实资金管控措施
5.4 精密监控资金失控危险
经典案例评析:警惕收支失衡酿成资金失控
第6章 筹资风险的控制对策
6.1 精细梳理筹资控制流程
6.2 精准识别筹资活动风险
6.3 精确落实筹资管控措施
6.4 精密监控筹资失控危险
经典案例评析:谨慎防控担保这把“双刃剑”
第7章 投资风险的控制对策
7.1 精细梳理投资控制流程
7.2 精准识别投资活动风险
7.3 精确落实投资管控措施
7.4 精密监控投资失控危险
经典案例评析:激进的投资战略一败涂地
第8章 采购风险的控制对策
8.1 精细梳理采购控制流程
8.2 精准识别采购错弊风险
8.3 精确落实采购管控措施
8.4 精密监控采购失控危险
经典案例评析:采购与付款缺陷多多、疑点重重
第9章 收入风险的控制对策
9.1 精细梳理收入控制流程
9.2 精准识别收入错弊风险
9.3 精确落实收入管控措施
9.4 精密监控收入失控危险
经典案例评析:既忽视风险又不会管控的下场
第10章 存货风险的控制对策
10.1 精细梳理存货控制流程
10.2 精准识别存货营运风险
10.3 精确落实存货管控措施
10.4 精密监控存货失控危险
经典案例评析:存货管控松懈造成漏洞百出
第11章 固定资产风险的控制对策
11.1 精细梳理固定资产控制流程
11.2 精准识别工程项目建造风险
11.3 精确落实固定资产管控措施
11.4 精密监控固定资产失控危险
经典案例评析:“灯下黑”是如何造成的
第12章 费用风险的控制对策
12.1 精细梳理费用控制流程
12.2 精准识别费用错弊风险
12.3 精确落实费用管控措施
12.4 精密监控费用失控危险
经典案例评析:财务总监怎么会侵吞5800万元
第13章 财务信息风险的控制对策
13.1 精细梳理财务报告控制流程
13.2 精准识别信息系统舞弊风险
13.3 精确发出财务危机预警信号
1 3.4 精密监控财务信息失控危险
经典案例评析:剖析A股史上最大的造假案
第14章 评价审计与缺陷整改
14.1 企业内部控制评价概述
14.2 企业内部控制审计概述
14.3 缺陷解析与实质性漏洞
14.4 缺陷整改与监督管理机制
经典案例评析:内部控制缺陷分析与管控建议
第15章 总结
15.1 精心培育内部控制人才
15.2 全面深耕内部控制文化
15.3 不断完善控制动力机制
15.4 持续推进内部控制运行
经典案例评析:华为居安思危的内部控制文化
标签
缩略图
书名 企业内部控制规范(第3版)/卓见李敏财经讲堂
副书名
原作名
作者 李敏
译者
编者
绘者
出版社 上海财经大学出版社
商品编码(ISBN) 9787564238728
开本 16开
页数 336
版次 3
装订 平装
字数 385
出版时间 2021-12-01
首版时间 2021-12-01
印刷时间 2021-12-01
正文语种
读者对象 大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-经济-企业经济
图书小类
重量 556
CIP核字 2021196042
中图分类号 F270-65
丛书名
印张 21.5
印次 1
出版地 上海
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数 29900
出品方
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更新时间:2025/5/21 16:49:33