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图书 基于风险管理的内部控制审计流程审计实务审计模板/内部控制与风险管理丛书
内容
编辑推荐

李三喜和徐荣才编著的《基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板》突出了对基于风险管理内部控制审计实务的阐述。首先,系统阐述了基于风险管理内部控制审计流程。其次,简要阐述了内部控制整体框架审计实务及其模板。最后,重点阐述了企事业单位各业务环节业务层面具体内部控制审计实务及其模板。

目录

内部控制审计流程

内部控制整体框架审计实务

组织架构内部控制审计实务及其模板

发展战略内部控制审计实务及其横板

人力资源内部控制审计实务及其横板

社会责任内部控制审计实务及其模板

企业文化内部控制审计实务及其模板

资金活动内部控制审计实务及其模板

采购业务内部控制审计实务及其模板

资产管理内部控制审计实务及其模板

销售业务内部控制审计实务及其模板

研究与开发内部控制审计实务及其模板

工程项目内部控制审计实务及其模板

担保业务内部控制审计实务及其横板

业务外包内部控制审计实务及其模板

财务报告内部控制审计实务及其模板

全面预算内部控制审计实务及其模板

合同管理内部控制审计实务及其模板

内部信息传递内部控制审计实务及其模板

信息系统内部控制审计实务及其模板

标签
缩略图
书名 基于风险管理的内部控制审计流程审计实务审计模板/内部控制与风险管理丛书
副书名
原作名
作者 李三喜//徐荣才
译者
编者
绘者
出版社 中国市场出版社
商品编码(ISBN) 9787509209677
开本 16开
页数 380
版次 1
装订 平装
字数 500
出版时间 2013-01-01
首版时间 2013-01-01
印刷时间 2013-01-01
正文语种
读者对象 青年(14-20岁),普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 0.506
CIP核字
中图分类号 F239.45
丛书名
印张 25.25
印次 1
出版地 北京
240
170
15
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
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更新时间:2025/5/4 23:06:53