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图书 08'中国国有企业内部审计发展研究报告
内容
编辑推荐

本报告共分六章,包括问题的提出、中国企业内部审计及国际内部审计发展状况、中国企业分类内部审计发展状况、各具特色的内部审计实践、内部审计协会的作用、总体结论与建议。在抽样调查、分析的基础上,报告得出了许多建设性、启发性的结论与建议。

本报告的完成,不但对中国国有企业内部审计发展建设具有重要的指导价值,而且对中国内部审计的发展也具有拓展视野、转变观念的作用。

目录

前言

第一章 问题的提出

一、研究背景

二、一个简单的回顾

三、影响内部审计发展的主要法规和其他相关依据

第二章 国内外企业内部审计基市状况及比较

一、中国企业内部审计发展的基本状况

二、国际内部审计发展的基本状况

三、国内、国外内部审计基本状况之比较

第三章 中国企业分类内部审计发展状况分新

一、按央级、省级、烟草企业划分

二、按大型、中型、小型企业划分

三、按上市、非上市企业划分

四、三类划分方法企业内部审计发展状况的主要特征

第四章 各具特色的审计实务

——三个国有企业内部审计范例

一、以管理审计为特点的中国第一汽车集团公司

二、创新理念、持续转型,增值服务审计的典范:大庆油田内部审计

三、以风险及文化为导向的内部审计:阳江台山核电有限公司

第五章 内部审计协会的作用、遇到的困难及对策

一、内部审计协会的基本情况

二、内部审计(师)协会开展的业务活动

三、遇到的困难及问题

四、对策与建议

第六章 总体结论与建议

一、高管层主导的内部审计组织模式

二、查错纠弊与增加价值:两种审计主张

三、经营活动审计为主的审计范畴特征

四、两种审计主张下的独立性、客观性

五、针对审计人员及其胜任能力的评价和建议

六、走向现代内部审计

附件

参考文献

标签
缩略图
书名 08'中国国有企业内部审计发展研究报告
副书名
原作名
作者 时现//毛勇
译者
编者
绘者
出版社 中国时代经济出版社
商品编码(ISBN) 9787802217546
开本 16开
页数 222
版次 1
装订 平装
字数 250
出版时间 2008-12-01
首版时间 2008-12-01
印刷时间 2008-12-01
正文语种
读者对象 研究人员,普通成人
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-经济-企业经济
图书小类
重量 0.354
CIP核字
中图分类号 F279.241
丛书名
印张 14.25
印次 1
出版地 北京
240
170
14
整理
媒质 图书
用纸 普通纸
是否注音
影印版本 原版
出版商国别 CN
是否套装 单册
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数 4000
出品方
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更新时间:2025/5/5 3:30:24