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图书 企业内部控制与风险管理
内容
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本书对企业实务中面临的税务风险、股权风险、资金风险、资产管理风险、购销业务中的风险等各类常见公司风险进行深入总结,并对这些风险的应对和管控提出了可以落地实操的解决方案。全书共九章,涵盖的主要内容有组织结构、预算管理、财务报告等风险管理与内部控制基础知识简介;出资瑕疵、丧失控制权、股东承担无限责任等股权投资风险及防范;虚开发票、偷逃税、不合理税务筹划等税务风险及防范;资金风险、实物资产风险、采购业务风险、销售业务风险、成本费用业务风险、担保业务风险、合同印章风险等的风险管理及内部控制。内容通俗易懂,案例丰富,实践性、实用性强,特别适合没有财务基础和法律知识的公司老板、创始人、股东、监事、高管等入门读者和进阶读者阅读,也适合财务管理者、财务人员、公司法务、法律顾问、管理爱好者阅读。同时,还适合作为相关培训机构的教材使用。
目录
第1章风险管理及内部控制基础
1.1风险和风险管理
1.1.1风险管理
1.1.2风险识别
1.1.3风险分析
1.1.4风险应对
1.2内部环境
1.2.1组织架构
1.2.2发展战略
1.2.3人力资源政策
1.2.4企业文化
1.3内部控制
1.3.1认识内部控制
1.3.2不相容职务分离控制
1.3.3授权审批控制
1.3.4会计系统控制
1.3.5财产保护控制
……
标签
缩略图
书名 企业内部控制与风险管理
副书名
原作名
作者 李天国
译者
编者
绘者
出版社 中国铁道出版社有限公司
商品编码(ISBN) 9787113304676
开本 16开
页数 388
版次 1
装订
字数 397000
出版时间 2023-10-01
首版时间
印刷时间 2023-10-01
正文语种
读者对象
适用范围
发行范围
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-管理-管理学
图书小类
重量
CIP核字
中图分类号 F270,F272.3
丛书名
印张
印次 1
出版地
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
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版权提供者
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印数
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更新时间:2025/5/17 13:31:05