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图书 内部审计工作指南(穿透实务核心进阶数智应用精益审计管理)/内部审计工作法系列
内容
内容推荐
本书首先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了内部审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计信息系统的应用,以帮助读者学会借助工具来提升效率。最后,为拓宽读者视角,讲解了内部审计部门的管理,升华了内审工作的知识体系。
本书内容翔实、层次清晰、重点明确,涵盖了内部审计核心工作的方方面面,通过对关键流程要点以条目式的方式进行言简意赅地讲解,以及对重要审计文书列举了可供复制的模板,让读者更易学到核心要点。
本书可作为企业、政府部门、会计师事务所中从事内部审计、财会工作的人员的案头工具书,也可作为财经类师生案例教学的参考资料。
作者简介
郭长水,上海海事大学审计处处长,上海立信会计金融学院硕士生导师,上海市审计学会理事。高级审计师,中国注册会计师(非执业),国际注册内部审计师(CIA)。
长期从事政府审计、内部审计、事业单位财务管理等工作,具有较丰富的实践经验。曾获2007年上海市审计系统优秀审计项目三等奖,在《审计研究》等刊物发表论文40余篇,多篇论文被《审计文摘》全文转载。主持、参与了多个国家级、省部级课题,曾获全国经济责任审计优秀论文三等奖、潘序伦中青年优秀论文奖。
目录
第1章 内部审计基础
1.1 我国内部审计的产生与发展
从古至今看内部审计
四个阶段诠释现代内部审计的发展历程
内部审计准则的建设
内部审计准则建设的成就
1.2 内部审计的职能与使命
什么是内部审计
三个定义读懂内部审计
内部审计的职能
内部审计的使命
1.3 内部审计机构与人员
内部审计机构的设置原则
多层级内部审计机构的管理方式
内部审计机构的职责与权限
内部审计人员的岗位职责
内部审计人员多样的角色定位
1.4 本章思考和探索
第2章 内部审计的核心业务类型
2.1 认识内部审计业务类型
如何理解内部审计业务类型
用三种类别分清内部审计业务
用三种分类构建内部审计体系
2.2 财政财务收支审计
财政收支审计
财务收支审计
2.3 经济活动审计——经济责任审计
什么是经济责任审计
单位内部管理领导干部经济责任审计的实务重点
系统(行业)管理领导干部经济责任审计的实务重点
经济责任审计组织工作的实务重点
经济责任审计的程序和方法
如何进行经济责任审计评价
2.4 经济活动审计——绩效审计
什么是绩效审计
绩效审计(空间区域视角)的三种类型
绩效审计评价哪些内容
绩效审计的评价标准
绩效审计报告
2.5 经济活动审计——经营活动审计
经营活动审计的分类
企业经营活动审计中的具体内容
2.6 经济活动审计——建设项目审计
什么是建设项目审计
……
第3章 年度审计计划的制订
第4章 项目审计方案的制订
第5章 项目审计方案的实施
第6章 审计报告
第7章 审计结果运用与后续审计
第8章 内部审计信息化应用
第9章 内部审计部门的管理
丛书后记
标签
缩略图
书名 内部审计工作指南(穿透实务核心进阶数智应用精益审计管理)/内部审计工作法系列
副书名
原作名
作者
译者
编者 郭长水//纪新伟
绘者
出版社 人民邮电出版社
商品编码(ISBN) 9787115593740
开本 16开
页数 371
版次 1
装订 平装
字数 362
出版时间 2022-09-01
首版时间 2022-09-01
印刷时间 2022-09-01
正文语种
读者对象 普通大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 592
CIP核字 2022097660
中图分类号 F239.45-62
丛书名
印张 25.25
印次 1
出版地 北京
237
167
24
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
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印数
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更新时间:2025/5/17 23:51:06