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图书 银行内部审计实务与案例/银行内部审计丛书
内容
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本书是“银行业内部审计丛书”的组成部分。借鉴了各家银行多年来积累的内部审计经验和智慧,对银行内部审计实务与案例进行系统化介绍,供银行内审人员参考,同时也面向银行经营管理人员和监管部门人员,并可作为银行审计实务教学参考工具。
目录
上篇 银行内部审计组织管理
第一章 审计项目组织管理
第一节 综合性审计
第二节 专项审计
第三节 经济责任审计
第四节 审计调查
第五节 后续审计
第二章 审计关键环节管理
第一节 审计计划
第二节 审计抽样
第三节 审计项目质量控制
第四节 审计成果运用
第五节 审计项目考评
中篇 银行具体业务审计
第一章 存款业务审计
第一节 对公存款业务审计
第二节 储蓄存款业务审计
第二章 对公信贷业务审计
第一节 法人贷款业务审计
第二节 小企业贷款业务审计
第三节 贸易融资业务审计
第三章 零售信贷业务审计
第一节 个人贷款业务审计
第二节 信用卡业务审计
第四章 同业与资产管理业务审计
第一节 同业业务审计
第二节 资产管理业务审计
第五章 财务与运营管理审计
第一节 成本费用审计
第二节 固定资产审计
第三节 财务应收应付款审计
第四节 营业外收支管理审计
第五节 现金业务审计
第六节 支付结算业务审计
第六章 中间业务审计
第一节 投资银行业务审计
第二节 第三方支付业务审计
第三节 代客交易业务审计
第四节 结售汇业务审计
第七章 IT审计
第一节 IT基础管理审计
第二节 研发管理审计
第三节 IT运维审计
第四节 信息安全管理审计
第五节 业务连续性管理审计
第八章 反洗钱审计
第一节 客户身份识别审计
第二节 大额及可疑交易报告审计
第三节 制裁和合规审计
第九章 子公司与境外机构审计
第一节 子公司审计
第二节 境外机构审计
下篇 审计创新与转型
第一章 战略政策执行审计
第二章 新资本协议审计
第三章 内部控制审计
第四章 绩效审计
第五章 网络金融业务审计
第六章 交叉性金融审计
第七章 数据化审计
第八章 银行渠道建设风险审计
后记
标签
缩略图
书名 银行内部审计实务与案例/银行内部审计丛书
副书名
原作名
作者
译者
编者 银行内部审计实务与案例编写组
绘者
出版社 中国时代经济出版社
商品编码(ISBN) 9787511928795
开本 16开
页数 483
版次 1
装订 平装
字数 560
出版时间 2019-10-01
首版时间 2019-10-01
印刷时间 2019-10-01
正文语种
读者对象 普通大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 747
CIP核字 2019045162
中图分类号 F239.45
丛书名
印张 31.25
印次 1
出版地 北京
240
170
26
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别 CN
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
出品方
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更新时间:2025/5/10 3:37:25