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图书 内部审计项目质量管理指南/企业内部审计最佳实务丛书
内容
内容推荐
本书主要介绍了内部审计项目质量管理方面的操作实务与案例,书中充分吸收了近年来内部审计质量管理研究的成果,并结合当前我国内部审计开展的现状,按照中国内部审计准则的要求,以内部审计项目的业务流程为主线,系统地设计和固化了从审计立项到审计档案归整各审计业务环节的质量控制的程序标准、内容标准和评价标准,并以工作清单、责任矩阵和流程图的形式进行了清晰列示。同时,本书还以典型的审计质量控制案例的形式进行了操作的展示,对企事业单位或行政机关内部审计质量管理工作的开展具有较强的指导与借鉴作用。
目录
第一章 内部审计项目质量管理概述
第一节 内部审计项目质量管理的含义和实施
第二节 内部审计项目质量管控的体系
第三节 内部审计项目质量管理的流程和方式
第四节 内部审计质量外部评估
第二章 审计准备阶段质量管理
第一节 内部审计项目立项质量管理
第二节 审前调查质量管理
第三节 审计项目组成员配备质量管理
第四节 审计方案质量管理
第五节 审计通知书质量管理
第三章 审计实施阶段质量管理
第一节 审计进点会质量管理
第二节 审计程序实施质量管理
第三节 审计证据质量管理
第四节 审计工作底稿质量管理
第五节 审计后台管控质量管理
第六节 审计退点会质量管理
第四章 审计报告阶段质量管理
第一节 审计结果沟通质量管理
第二节 审计要情质量管理
第三节 审计报告质量管理
第五章 审计后续阶段质量管理
第一节 审计结果运用质量管理
第二节 后续审计质量管理
第三节 审计档案归整质量管理
第四节 审计项目质量考核与评价管理
第六章 审计信息化质量管理
第一节 审计信息化质量管理的含义和目标
第二节 审计信息化质量管理的标准
第三节 审计信息化质量的管控措施
第四节 审计信息化质量管理案例
附录
附录1 中国内部审计准则目录
附录2-1 第1101号——内部审计基本准则
附录2-2 第1201号——内部审计人员职业道德规范
附录2-3 第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制
参考文献
后记
导语
本书共分为六章。第一章内部审计项目质量管理概述,从内部审计机构和审计项目组两个层面对审计项目质量管理进行总体性阐述;第二章审计准备阶段质量管理、第三章审计实施阶段质量管理、第四章审计报告阶段质量管理、第五章审计后续阶段质量管理,按照审计项目业务流程,分含义、目标、标准(程序标准、内容标准和质量评价标准)、管控措施和案例进行系统性论述;第六章审计信息化质量管理,从审计管理信息化和审计业务操作信息化方面介绍审计信息化质量管理。本书各章节以施工企业的工程项目审计质量管理为案例,系统地介绍了从审计立项、审计实施至档案归整全流程的质量管控措施。工作标准和实际案例相结合,具有较强的指导性和可操作性。
标签
缩略图
书名 内部审计项目质量管理指南/企业内部审计最佳实务丛书
副书名
原作名
作者
译者
编者 范经华//古继洪//潘新元
绘者
出版社 中国时代经济出版社
商品编码(ISBN) 9787511928931
开本 16开
页数 385
版次 1
装订 平装
字数 304
出版时间 2019-06-01
首版时间 2019-06-01
印刷时间 2019-06-01
正文语种
读者对象 普通大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 人文社科-法律-法律法规
图书小类
重量 593
CIP核字 2019110860
中图分类号 F239.45-62
丛书名
印张 24.75
印次 1
出版地 北京
240
170
18
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别 CN
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
定价
印数
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更新时间:2025/5/9 8:53:48