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图书 企业内部控制治理效率研究--基于信任视角的实证检验
内容
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林钟高著的《企业内部控制治理效率研究--基于信任视角的实证检验》围绕“内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制”这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角如何检验信任与内部控制免疫机制的关系?基于系统信任的视角如何分析信任与内部控制免疫机制的关系。
本研究的理论贡献在于:①为厘清关系信任与制度信任提供了增量证据。②不确定性是企业面临的主要风险,内部控制作为企业的风险免疫机制,能够减少不确定性,提高合作者的预期。③首次考察和检验了内部控制影响企业战略选择的机理和路径,提供了企业内部控制作为战略目标落地的经验证据,在系统信任研究方面显示增量贡献。
作者简介
林钟高,男,1960年9月出生,福建泉州市人。安徽工业大学商学院会计学二级教授、博士生导师。1994年获得国务院“政府特殊津贴”,2005年中国管理科学研究院评为“2004年度中国管理科学杰出研究者”。兼任:中国会计学会内部控制专业委员会委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国商业会计学会常务理事及学术部副主任委员、中国会计教育专业指导委员会委员、中国内部控制研究中心学术委员、安徽省会计学会副会长等。发表学术论文300多篇和出版专著32部,先后承担国家自然科学基金和省部级课题与横向合作课题10多项,获得省部级科研成果(学术专著)奖8次。
目录
第一章 概念界定与文献综述
第一节 问题提出:基于不同视角的内部控制效率研究
第二节 文献综述
第三节 研究内容及其创新
第二章 信任与企业内部控制效率
第一节 分工、信息不对称与信任缺失
第二节 信任、不确定性与内部控制
第三节 内部控制与知识共享:信任的制度保障与认知调节
第四节 内部控制缺陷及其修复:基于信任周期的分析
第三章 关系信任与内部控制:基于资产专用性视角的检验
第一节 内部控制缺陷及其修复与供应商风险感知
第二节 内部控制有效性、关系交易与企业声誉
第三节 关系交易、内部控制质量与公允价值的选用
第四节 关系交易、内部控制与盈余管理
第五节 本章小结
第四章 系统信任与内部控制:不确定性视角的研究
第一节 市场化进程、内部控制缺陷及其修复与企业社会责任
第二节 政策不确定性、内部控制缺陷及其修复与企业创新能力
第三节 环境不确定性、内部控制与审计收费
第四节 高管持股、内部控制缺陷及其修复与风险提示信息
第五节 本章小结
第五章 组织信任与内部控制:企业战略视角的分析
第一节 内部控制、董事会行为与企业创新战略选择
第二节 内部控制、多元化经营与超额现金持有
第三节 外部盈利压力、内部控制与上市公司并购
第四节 内部控制、风险投资与上市公司IPO业绩变脸
第五节 本章小结
主要参考文献
标签
缩略图
书名 企业内部控制治理效率研究--基于信任视角的实证检验
副书名
原作名
作者 林钟高
译者
编者
绘者
出版社 中国财政经济出版社
商品编码(ISBN) 9787509586303
开本 16开
页数 354
版次 1
装订 平装
字数 525
出版时间 2018-12-01
首版时间 2018-12-01
印刷时间 2018-12-01
正文语种
读者对象 普通大众
适用范围
发行范围 公开发行
发行模式 实体书
首发网站
连载网址
图书大类 经济金融-经济-企业经济
图书小类
重量 642
CIP核字 2018247261
中图分类号 F272.3
丛书名
印张 22.75
印次 1
出版地 北京
260
185
16
整理
媒质
用纸
是否注音
影印版本
出版商国别 CN
是否套装
著作权合同登记号
版权提供者
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印数
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更新时间:2025/5/7 22:33:28